《關于2023年市本級預算調整方案(草案)的報告》經十七屆人大常委會第十二次會議審議通過,現予以發布。
經市十七屆人大第二次會議審查批準的2023年市本級一般公共預算收入為5.6億元,一般公共預算財力和支出均為70.9億元,政府性基金預算收入為14.9億元,政府性基金預算財力和支出均為10.7億元。在預算執行過程中,受市政府重點項目實施、急需剛性項目增支影響,同時,省為我市轉貸發行地方政府新增債券,導致政府性基金收支發生變化,因此確需對一般公共預算和政府性基金預算進行適當調整。
一、一般公共預算
(一)一般公共預算財力
經市十七屆人大第二次會議審查批準的2023年市本級一般公共預算財力70.9億元,建議調整為75.6億元,增加4.7億元。來源為新增一般性轉移支付收入2.8億元,動用預算穩定調節基金1.9億元。
(二)一般公共預算支出
經市十七屆人大第二次會議審查批準的2023年市本級一般公共預算支出70.9億元,建議調整為75.6億元,增加4.7億元。主要包括紀委監委項目建設及辦案等支出1.51億元,省十四運相關經費0.52億元,對企業和事業單位的補助0.16億元,政府重點項目支出1.36億元,其他支出1.12億元,調整后,2023年市本級一般公共預算總收支仍保持平衡。
二、調整政府性基金預算
(一)政府性基金財力
經市十七屆人大第二次會議審查批準的2023年市本級政府性基金財力10.7億元,建議調整為16.3億元,增加5.6億元,為新增專項債券5.6億元。
(二)政府性基金支出
經市十七屆人大第二次會議審查批準的2023年市本級政府性基金支出10.7億元,建議調整為16.3億元,增加5.6億元,主要包括農信系統改革化險4.6億元,沈白高鐵撫順北站交通樞紐停車場和道路工程項目1億元。
調整后,2023年市本級政府性基金預算總收支仍保持平衡。