2018年度撫順市機關事務管理局決算公開
目 錄
第一部分 撫順市機關事務管理局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成及機構設置
第二部分 撫順市機關事務管理局2018年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
九、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
十、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
第三部分 撫順市機關事務管理局2018年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 撫順市機關事務管理局概況
一、主要職責
(一)擬訂全市機關事務工作政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施,負責市本級行政事業(yè)單位機關事務的管理、保障和服務工作,指導各獨立辦公單位及各縣區(qū)機關事務工作。
(二)研究提出行政運行經費、機關服務經費管理的建議,負責本級公務接待費、集中辦公區(qū)及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的使用和監(jiān)督。
(三)制定市直行政事業(yè)單位國有資產管理的具體制度并組織實施,按規(guī)定負責市直行政事業(yè)單位國有資產管理工作,承擔產權界定、清查登記及資產處置工作。
(四)承擔推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作,負責監(jiān)督管理市本級公共機構節(jié)能工作。
(五)負責副市級以上領導周轉房的調配管理工作。
(六)負責市直行政事業(yè)單位公務用車的編制、調配、更新、處置和牌照管理工作。
(七)制定全市公務接待制定并組織實施,負責副廳級以上領導來撫的公務接待,統(tǒng)一管理和協(xié)調市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協(xié)機關的公務接待工作。
(八)負責集中辦公區(qū)的安全、保衛(wèi)、消防、交通安全、綠化、食堂等后勤管理和服務工作。
(九)負責在撫召開的全國、省大型會議及市以上重點活動的服務保障工作。
(十)承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成及機構設置
納入撫順市機關事務管理局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1、撫順市委機關服務中心
2、撫順市人民政府機關服務中心
3、撫順市政府辦公廳設備管理中心
機構設置:
撫順市機關事務管理局設置11個部門,包括辦公室(公共機構節(jié)能科)、資產管理科、公務用車管理科、接待一科、接待二科、規(guī)劃建設科、運行保障科、安全保衛(wèi)科、服務保障科、財務科、人事科。
第二部分 撫順市機關事務管理局2018年度
部門決算公開報表
撫順市機關事務管理局2018年部門決算表格詳見部門決算公開附表。
第三部分 撫順市機關事務管理局2018年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
(一)2018年度本部門收入總計為7534.89萬元,與上年相比增加2482.67萬元,增長49.14%。
增加的主要原因是:市委、人大、政協(xié)等機關搬遷到集中辦公區(qū)及接管黨派樓、紀委(監(jiān)委)辦公樓相應運行經費和辦公經費等增加。
本部門本年度收入包括:
1.財政撥款收入7534.89萬元,其中:公共預算財政撥款收入7534.89萬元,政府性基金收入0萬元。
2. 上級補助收入0萬元。
3. 事業(yè)收入0萬元。
4. 經營收入0萬元。
5. 附屬單位上繳收入0萬元。
6. 其他收入0萬元。
7. 用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉805.89萬元,主要是2017-2018年度取暖費結轉等。
(二)2018年度本部門支出總計為8340.78萬元,與上年相比增加4094.45萬元,增長96.42%。
增加的主要原因是:市委、人大、政協(xié)等機關搬遷到集中辦公區(qū)及接管黨派樓、紀委(監(jiān)委)辦公樓相應運行經費和辦公經費等增加。
本部門本年度支出包括:
1.基本支出3443.95萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1053.06萬元,對個人和家庭的補助支出47.23萬元,商品和服務支出2332.46萬元,其他資本性支出11.2萬元。
2.項目支出4896.83萬元,主要包括運行保障、公務接待、石化周轉房及周轉房標準化配置、原政協(xié)樓運行、紀委(監(jiān)委)辦公樓維修改造及運行、市政府會議室弱電改造及領導餐廳購置、市機要局機房建設、公車拍賣四項費用、消防報警系統(tǒng)維修、會議室購置等業(yè)務支出。
3. 上繳上級支出0萬元。
4. 經營支出0萬元。
5. 對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結轉和結余0萬元
二、財政撥款支出決算情況及分析
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2018年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出8340.78萬元,其中:基本支出3443.95萬元,項目支出4896.83萬元。
(二)具體情況
2018年度財政撥款支出8340.78萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出7962.22萬元,社會保障和就業(yè)支出210.11萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.73萬元,住房保障支出107.72萬元。
1. 一般公共服務支出7962.22萬元,包括:
(1)行政運行2645.58萬元,主要是工資福利、商品服務、對個人和家庭補助等支出。
(2)一般行政管理事務4522.8萬元,主要是商品服務、其他資本性等支出。
(3)機關服務447.81萬元,主要是工資福利、商品服務、對個人和家庭補助等支出。
(4)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出251.24萬元,主要是商品服務支出。
(5)一般行政管理事務94.79萬元,主要是商品服務支出。
2.社會保障和就業(yè)支出210.11萬元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休24.72萬元,主要是離退休取暖補貼、公用經費、撫恤金等支出。
(2)事業(yè)單位離退休20.56萬元,主要是離退休取暖補貼、公用經費、撫恤金等支出。
(3)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出164.83萬元,主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.73萬元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療19.95萬元,主要是醫(yī)療保險繳費支出。
(2)事業(yè)單位醫(yī)療29.54萬元,主要是醫(yī)療保險繳費支出。
(3)公務員醫(yī)療補助5.94萬元,主要是醫(yī)療費二次報銷支出。
4.住房保障支出107.72萬元,包括:
(1)住房公積金76.85萬元,主要是住房公積金支出。
(2)購房補貼30.87萬元,主要是購房補貼支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出478.55萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費268.57萬元,公務用車購置及運行維護費209.98萬元。2018年度“三公”經費支出比2017年度減少3.22萬元,下降0.67%,主要是2018年按照相關要求嚴格控制“三公”經費支出等原因。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年累計因公出國(境)0批次,0人。
2.公務接待費268.57萬元,主要用于市委機關、市人大機關、市政府機關、市政協(xié)機關的公務接待等,2018年度國內公務接待累計463批次,13735人,268.57萬元。
3.公務用車購置及運行維護費209.98萬元,其中:公務用車購置費19.85萬元,公務用車運行維護費190.13萬元。2018年度購置公務用車1輛,年末公務用車保有量1輛,其余車輛資產賬在車改前各部門,未能進行資產劃轉。
四、機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出2299.06萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加980.66萬元,增長74.38%。主要原因是:增加振興大廈、原政協(xié)樓、紀委(監(jiān)委)辦公樓臨時用工勞務費及公用取暖費等。
五、政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額1656.79萬元,其中:政府采購貨物支出1094.99萬元、政府采購工程支出298.47萬元、政府采購服務支出263.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
六、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車1輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上大型設備0臺(套), 單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。固定資產賬在市委、市政府辦公廳及車改革前各部門,未能進行劃轉。
七. 預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,本部門組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目7個,涉及資金3490萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評 的項目數(shù))90分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題:一是預算編制科學性、合理性,資金結構不夠優(yōu)化;二是財務人員參與資金使用的決策與控制不明顯;三是預算編制不能充分體現(xiàn)資金的投向目標和效益;四是預算管理在在編制和實施中還存在編制不細、預算調整較多、追加預算比重較大等現(xiàn)象。下一步將采取以下措施加以改進:一是從源頭上強化對專項資金的預算管理;二是強化財務控制意識,準確定位財務人員角色;三是按時間進度分解資金使用計劃;四是進一步提高績效管理水平。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
6. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
10. 8.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)一般行政管理事務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
13. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
15.醫(yī)療衛(wèi)生(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。